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依法治企

公司开展2015年度经营管理内部审计

上传时间:2016-04-25 信息来源:太阳集团2138手机版

    为真实评价公司及各下属企业财务收支的合法性、真实性以及风险管理情况,公司决定从近日起开展本部及下属企业经营管理内部审计。4月22日,公司纪委书记欧海龙组织公司法务审计、财务资产、经营管理等部门负责人及各下属企业财务总监、财务经理等相关职员召开了内部审计专题工作会,对相关工作进行安排部署。
    本次审计范围包括各公司2015年收入、支出、资产、负债、所有者权益和利润的真实性、完整性、合法性和效益性,以及执行国家法律法规情况,重点审计2013年、2014年集团财务收支审计整改情况和2015年相关整改建议落真相 实施况,2015年工资预算、福利开支、教育经费、“三公”经费执行情况,以及大宗物贸易及相关重大投资项目风控及执行情况等。欧海龙书记对此次内审工作提出明确要求:一是突工作重点,坚持题目导向,特别要针对“三公”经费执行情况、员工福利费、教育经费的开支范围、大宗物资贸易等重点领域,以查摆整改题目为目的开展好此次内审工作。二是注重统筹兼顾,确保应审不漏。要在做好自身本职工作的同时,围绕审计重点,优化工作方法,该审计的绝不含糊,高度关注苗头性倾向性题目。三是要恪守纪律规矩,全力协作配合。要严格遵守审计各项纪律规矩,秉持职业操守,讲政治、顾大局,各方紧密配合、团结协作,坚决避免流于形式,确保此次审计取得实效。 

 

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